銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)54000元,貨款尚未收到.
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最后來的,做個(gè)總結(jié)吧,呵呵。綜上所述:一、工業(yè)企業(yè)及批發(fā)商業(yè):1、假設(shè)貨款中含17%的增值稅:借:應(yīng)收賬款 54000貸:主營業(yè)務(wù)收入 46153.85貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷)7846.152、假設(shè)貨款中不含增值稅:借:應(yīng)收賬款 63180貸:主營業(yè)務(wù)收入 54000貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷)9180二、零售商業(yè):借:應(yīng)收賬款 54000貸:主營業(yè)務(wù)收入 54000月末時(shí),將本月總零售收入計(jì)稅:借:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷)
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地瓜已將問題解答得很詳細(xì),同意.
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前提是你公司是否開出發(fā)票:1.如果已開出發(fā)票: 借:應(yīng)收帳款----某公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金2.如果沒開發(fā)票,那就不能記帳。
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銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)54000元,貨款尚未收到,不知你的售價(jià)是否含稅,現(xiàn)按兩種情況分別處理如下:1、假設(shè)貨款中含17%的增值稅,分錄如下:借:應(yīng)收賬款(或應(yīng)收票據(jù))—某單位54000貸:主營業(yè)務(wù)收入(產(chǎn)品銷售收入)46153.85貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅7846.152、假設(shè)貨款中不含增值稅,分錄如下:借:應(yīng)收賬款(或應(yīng)收票據(jù))—某單位54000貸:主營業(yè)務(wù)收入(產(chǎn)品銷售收入)54000待收到貨款后,再借記銀行存款,貸記應(yīng)收賬款(或應(yīng)收票據(jù))。
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借:應(yīng)收帳款或應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金還有就是你是否為分期收款發(fā)出商品,還得分析,請發(fā)Email-niuhaitao88@
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借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金