我們公司通過外貿公司進口貨物,首先把預付款給外貿公司,會計分錄為:借:預付帳款84000,貸:銀行84000。他們給國外廠商付匯購貨,貨到后我們繳納進口增值稅提貨,分錄:借:庫存商品86000,應交稅金14000,貸:預付帳款100000。差額部分借:預付帳款700,貸:現金700。另有匯兌收益1300。到此科目結平。這樣做分錄對嗎?問題是,外貿公司給我們的發票如何處理?他們發票的內容是代墊購匯款及銀行手續費84000,進口代理費用700,這張發票我們公司如何做帳,什么分錄?多謝賜教?。?!

熱心網友

1。首先把預付款給外貿公司: 借:預付帳款 84000 貸:銀行存款 840002。交稅及提貨(如果有關稅應合并計入庫存商品) 借:庫存商品 85300(你的86000不知道是如何計算出來的?) 借:財務費用 -1300(匯兌收益) 借:應交稅金 14000(增值稅) 借:經營費用 700(代理費) 貸:預付帳款 84000 貸:銀行存款(或現金)14000 貸:現金 700