我公司(企業)在今年5月份收到市科技局科研項目費6萬元,當時財務處理為 借 銀行存款 6萬 貸 其他應付款 6萬,購置固定資產及專項支出時,借 固定資產 貸 銀行存款,借 管理費用 貸 銀行存款 等,現我接手財會,感覺帳務處理不符合會計制度,應做如何調整?謝謝。