上月已經做入費用攤銷了的工資末發出怎樣入帳?這樣做可不可以: 借 現金 貸 應付工資或 貸 應付工資 貸 現金是這樣末發的工資以后將抵損失的營業款: 借 應付工資 貸 主營業務收入這樣結轉工資表的代扣代繳款項行嗎? 借 管理費用 工資 貸 其他應付款

熱心網友

未發的工資,實際上應該給的,按實際重與形式原則,坐上個月的費用是對的,走應付工資就行,借費用支出科目,貸應付工資,跟現金沒關系,實際給付時,在沖應付工資,貸現金。你要是,不該做的工資,上月做費用了的話,沖出來不就完了,走相反科目。不能沖收入,收支兩條線。

熱心網友

可以