我公司(企業(yè))在今年5月份收到市科技局科研項(xiàng)目費(fèi)6萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)處理為 借 銀行存款 6萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款 6萬(wàn),購(gòu)置固定資產(chǎn)及專(zhuān)項(xiàng)支出時(shí),借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款,借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 等,現(xiàn)我接手財(cái)會(huì),感覺(jué)帳務(wù)處理不符合會(huì)計(jì)制度,應(yīng)做如何調(diào)整?謝謝。