商貿公司今年免交所得稅,但有個合同是從年底陸續交貨到明年三月,老板要我年底把全部合同的銷項增殖稅發票開出,把利潤體現在今年,免交所得稅,不知可否,如何做帳?
熱心網友
可以 (1) 借:應收帳款 貸:主營業務收入 應交稅金---應交增值稅 (2)月末轉入利潤
熱心網友
還是應該按照《收入》準則確認收入呀!!!
熱心網友
同意樓上做法。
熱心網友
這應該是可以的。
商貿公司今年免交所得稅,但有個合同是從年底陸續交貨到明年三月,老板要我年底把全部合同的銷項增殖稅發票開出,把利潤體現在今年,免交所得稅,不知可否,如何做帳?
可以 (1) 借:應收帳款 貸:主營業務收入 應交稅金---應交增值稅 (2)月末轉入利潤
還是應該按照《收入》準則確認收入呀!!!
同意樓上做法。
這應該是可以的。