上個(gè)月銷售貨物已開發(fā)票,但是貨被退回,開出的發(fā)票已征稅,怎么辦?上個(gè)月銷售貨物已開發(fā)票,但是貨被退回,開出的發(fā)票已征稅,怎么辦?
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一、如果是增值稅專用發(fā)票讓對(duì)方到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理退貨證明,你們憑退貨證明開具增值稅紅字發(fā)票,并在申報(bào)的時(shí)候填寫紅字發(fā)票明細(xì)表,在本月沖減收入和銷項(xiàng)稅額。(已征的稅是不會(huì)退的,你可以抵其他的銷項(xiàng)稅)二、如果是普通商業(yè)發(fā)票直接開具紅字發(fā)票沖減收入和應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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一抹陽光回答的很好,你是哪個(gè)學(xué)校畢業(yè)的啊??
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一樓回答的很完整
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返做賬務(wù)處理,下次交稅時(shí)減去這一筆就行了。